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月末结账7步全流程,漏一步报表就不平

admin
2026年7月31日 15:46 本文热度 202
月末结账,会计人每月最煎熬的时刻。

看着老会计悠哉下班,自己对着屏幕上的数字发呆——这月末结账怎么做?报表怎么出?哪里出了问题?脑子里一团浆糊。最崩溃的是辛辛苦苦做完会计结账,报表一不平,从头查到尾,往往漏掉的就是最不起眼的那一步。
其实月末结账就7步,一步步来,心里就不慌了。

月末结账的标准流程

第一步:确认所有凭证已录入

这步是起点,别急着往下走——先确认银行回单、费用发票、工资社保计提、折旧这些全都入账了没有。跨部门的报销单最容易漏,记得问一圈再往下走。

第二步:核对总账与明细账

凭证录完了,顺手把总账和明细账对一遍。看看应收账款、应付账款、银行存款这些往来科目,总账余额和明细账余额对不对得上。发现不平的话,马上回头查具体是哪笔凭证出了问题。

第三步:计提和摊销处理

这步容易忘,提醒一下:工资社保、税金附加、利息、折旧摊销这些,看看当月该提的提了没有。漏了这步,费用就跨期了,下个月更难查。

第四步:结转损益

这步是关键——把收入类科目结转到本年利润贷方,费用类科目结转到本年利润借方。结完以后顺手看一眼本年利润,这个科目余额要么是零,要么有预期余额,不对的话再回头查。

第五步:生成财务报表

系统自动出表了,别急着导出。先自己核几个数:资产负债表左右平不平、利润表净利润和本年利润对不对得上、货币资金和银行账一不一样。报表取数这步很容易埋雷。

第六步:核对勾稽关系

报表内部的钩稽关系要验一下:资产负债表未分配利润期末数=期初数+本期净利润-本期利润分配;现金流量表经营活动净流量和利润表净利润有没有合理差异。这些关系不平的话,说明账务处理有地方出问题了。

第七步:凭证装订与归档

报表确认没问题了,把当月凭证按顺序装订好,原始单据附在后面,全了就行。全电发票时代,记得把OFD格式的电子发票原件也归档,别只留打印件。还有,科目余额表记得备份一份,下个月要用。
📋截图保存这张表,月末结账时对着查:

序号
结账步骤
检查要点
常见问题
1
确认凭证录入
所有单据已入账,无跨月单据遗漏
费用发票跨月、付款申请未审核
2
核对总账明细账
总账=明细账,资产类尤其注意
漏做凭证、金额录入错误
3
计提摊销
工资/社保/折旧/利息已计提
漏提导致费用低估
4
结转损益
收入费用全部结转,本年利润为零
结转顺序错误、漏结转
5
生成报表
三大报表已生成,余额方向正确
报表取数公式错误
6
核对勾稽关系
资产负债平衡、利润勾稽正确
表间数据不一致
7
凭证归档
凭证装订完整,附件齐全
附件缺失、顺序混乱

​月末结账你最怕哪步?①结转损益 ②核对勾稽 选一个

月底结账最怕的就是报表不平,白忙活一场。把这7步流程贴在电脑旁边,每步做完打个勾,坚持三个月,你会发现月末结账越来越顺,再也不用加班到半夜查问题了。


该文章在 2026/7/31 18:31:48 编辑过
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