差 旅 费 报 销 单

出差申请人:

部门:

员工职级:

填单日期:

岗位:

批准编号:

出差地点:

日期:

 

          

单据张数

金额(元)

往返交通工具

机票 \火车 \船票 \其他

附加费

保险及机场建设费

住宿

()

电话费

业务招待费

其他(请注明)

市内交通费

出差津贴:

60 X(  )

合计:

批核:

 

 

 


 

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申请人

 

部门主管

 

部门总监

 

总经理

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财务总监

 

 

 

 

 

 

备注:1.此单请签批后附报销凭证交财务部。
   
2.如发生业务招待费、市内交通费,需加填业务招待费申请表、车费运杂费明细表。